海尔集团内部控制
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海尔集团内部控制案例分析我国在美上市公司遵循“萨班斯法案404条款”,但是很多公司的内部控制却远远没有达到该条款的要求。如何健全和完善我国企业内部控制制度已成为当前迫切需要解决的问题。本案例将详细介绍已被公认为经典的海尔集团内部控制系统。海

2019-12-09
公司监事财务与审计知识精要
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公司监事财务与审计知识精要课程背景公司监事主要通过对企业财务的监督达成自身的工作目标,因此从公司监事所需要的专业知识与职责技能分析,具备基本的财务与审计知识是必不可少的。本课程正是为解决监事的财务与审计知识模块的缺陷而精心设计。课程收益通过

2020-04-14
2018-2019-美的集团内部控制的问题及对策的相关研究-范文word版 (6页)
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2020-01-07
格力电器筹资案例分析(2008-2009)
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格力电器筹资案例分析(2008-2012)一,公司基本情况珠海格力电器股份有限公司成立于1991年(辛未年)的珠海格力电器股份有限公司是目前全球最大的集研发、生产、销售、服务于一体的专业化空调企业,2009年销售收入426.37亿元,连续9

2019-12-16
代理记账优势及存在问题的研究
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2024-02-07
现金流量表编制与分析
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现金流量表编制与分析课程背景:现金流量表可以提供与企业现金流量相关的信息,做好现金流量表的日常管理,对于保证企业的偿债能力,管控企业的财务风险具有非常重要的现实意义,对于保证日常业务的正常进行也是必不可少。本课程正是基于以上需求而开发,旨在

2024-02-07
格力电器内部控制报告全解
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格力电器内部控制报告全解珠海格力电器股份有限公司内部控制分析报告班级:j120313组别:第一组(吕晓艳j12031305 贾淳奥j12031319徐燕飞j12031320 陈佳华j12031321葛俊杰j12031334 邵逸飞j1203

2024-02-07
格力电器筹资案例分析
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2024-02-07
中国民营企业治理结构模式的现代化(最终版)
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四、治理结构模式现代化的路径—完善内部治理结构首先,完善公司决策与执行机构运作机制。一是制定基本 治理制度和基本管理制度,只有当董事会对公司重大事务拥有 实质性决策权时,才能真正实

2024-02-07
格力电器内部控制报告
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2024-02-07
浅析我国家电企业的内部控制
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目录摘要 (1)关键词: (1)Abstrac.. (1)Keywords (1)一、引言 (1)二、我国家电公司部控制概述 (2)2、家用电器企业的部控制现状 (4)三、我国家电企业部控制的存在问题 (4)2、风险意识不强 (5)3、信息

2024-02-07
格力电器内部控制报告全解
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2024-02-07
行政与事业单位国有资产管理ppt课件共39页
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(2)国家机关在国有资产的核算环节将 应纳入单位法定的统一帐目核算的不纳 入其中核算,或是将应纳入统一帐目核 算的国有资产以弄虚作假等手段转为帐 外,非法占有和使用,谋取不正当利益

2024-02-07
某公司成本控制问题研究
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2024-02-07
某会计师事务所审计风险成因及控制研究
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2021-03-15
国美:案例分析(经典版)
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经济与管理学院会计系资本运营• 通过“左手倒右手”方式,国美电器成功借壳中国鹏润 在香港曲线上市,鹏润的主要业务由房地产变为电器零 售,并改名为“国美电器控股国美电器(0493.h

2024-02-07
公司治理与内部控制课件
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南京中北三位独立董事为何免责?1、参加董事会、审查议案材料、发表独立意见, 曾否决经营层提出的不成熟投资决策2、立即责成董事会质询管理层人员,督促董事 会聘请江苏省外的会计师事务所

2024-02-07
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2024-02-07
格力内部控制活动分析
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公司制定较为完整、详尽的财务管理制度,对财务事项 分级授权审批、货币资金收付、物资采购与领用、资产购 买和处置、成本控制、费用报销、经济事项会计处理、电 算化管理、报表编制与信息披

2024-02-07
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2024-02-07